Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Raad en commissies | -360.000 | -360.000 | -350.345 | 9.655 | |
Burgemeester en wethouders | -877.000 | -1.005.095 | -851.015 | 154.080 | |
Burgerzaken | -655.000 | -655.000 | -657.543 | -2.543 | |
Verkiezingen | -82.000 | -118.000 | -132.088 | -14.088 | |
Huisnummering | -5.000 | -5.000 | -4.144 | 856 | |
Leges burgerzaken | 346.000 | 346.000 | 297.396 | -48.604 | |
Bestuurlijke samenwerking | -307.000 | -316.800 | -311.237 | 5.563 | |
Griffie / rekenkamer | -398.000 | -408.000 | -340.980 | 67.020 | |
Bijzondere baten en lasten | 20.000 | 274.889 | 1.310.717 | 1.035.828 | |
Lokale heffing/invordering | -370.000 | -423.250 | -496.295 | -73.045 | |
Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma | -2.688.000 | -2.670.256 | -1.535.534 | 1.134.722 |