7. Bestuur en algemene ondersteuning

Doelen en financiën

Burgemeester en wethouders

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten

-877.000

-1.005.095

-1.078.604

-73.509

Baten

227.589

227.589

Saldo van baten en lasten

-877.000

-1.005.095

-851.015

154.080

Product

Afwijking

Burgemeester en wethouders

154.080

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product

Het voordeel is hoofdzakelijk ontstaan door een lagere storting in de pensioenvoorziening voor wethouders. Door de stijging van de rekenrente is een aanzienlijk lagere storting in de voorziening nodig dan we aanvankelijk hadden begroot én kon een gedeelte van de voorziening vrijvallen naar aanleiding van een nieuwe berekening. Een hogere rekenrente houdt in dat het saldo in de voorziening sneller stijgt waardoor we zelf minder hoeven bij te storten om aan onze toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen. Daarnaast hebben we op dit product ook een eenmalige last moeten nemen als gevolg van een storting in de wachtgeldvoorziening. Aanvankelijk hadden we de wachtgelduitkering de komende jaren in de begroting als last opgenomen. Op verzoek van de accountant wordt hier nu een voorziening voor getroffen.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:55:39 met de export van 07/10/2023 15:42:00